янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Бухгалтеров, финансистов и предпринимателей приглашают на семинары о налогах и годовых отчетах
24
Октября
Главных бухгалтеров, финансовых директоров, бухгалтеров, руководителей предприятий приглашают на круглые столы 30 ноября и 1 декабря. Планируется, что на мероприятии выступит известный и профессиональный лектор из Москвы – Ольга Шаркаева.
Дата семинара: 30 ноября 2017 г.
Тема семинара 1 день: «Эта непростая УПРОЩЕНКА»
Лектор выступает лично в Иркутске: Шаркаева Ольга Анатольевна, к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член ПНК России, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании
Тезисы выступления:
1. Изменения в главе 26.2 НК РФ, практика применения. Новые требования к плательщикам, применяющим УСН. Порядок исчисления авансовых платежей по УСН, исчисления и уплаты единого налога при УСН при разных объектах налогообложения.
2. Применение УСН впервые. Особенности переходного периода. На что обращают внимание контролеры.
3. Актуальные вопросы учета доходов и расходов при УСН и налоговый учет. Деловая цель как критерий действительности сделки. Необоснованная налоговая выгода: исключаем риски. Способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмотрительности – новые критерии контролеров. На что теперь обратят внимание контролеры с учетом позиции Верховного суда РФ в 2017 г.
Общие правила признания доходов и расходов. Признание отдельных видов расходов:
- материальные расходы,
- расходы по товарам,
- расходы на оплату труда,
-расходы по обслуживанию кредитов и займов, учитываем изменения законодательства.
4. Особенности учета основных средств в период применения УСН, в т. ч. при применении УСН впервые; приобретенных, созданных в период применения УСН; учет ОС при смене объекта налогообложения.
5. Когда спецрежимник должен отчитаться и уплатить НДС. Посреднические сделки. Доходы и расходы при посреднических операциях. Особенности 2017г. Влияние условий договора на налоговые последствия, учитываем изменения законодательства.
6. Бухгалтерской учет в 2017-2018 гг.
Учетная политика - как методологическая основа построения системы учета в организации. Требования, соблюдение которых должна обеспечивать учетная политика. ПБУ 1 / 2008 и формирование элементов учетной политики. Принципы и правила формирования учетной политики для субъектов малого предпринимательства с учетом изменений законодательства в 2017г. Как учесть изменения в бухгалтерском законодательстве.
7.Налоговый учет. Особенности ведения книги доходов и расходов. В чем особенности текущего периода.
8. Налоги и взносы, которые должны платить организации и предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы. Изменения в части исчисления и уплаты страховых взносов.
ВСЕ ВОПРОСЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, АКТУАЛЬНЫМИ НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА.
Дата семинара: 1 декабря 2017 г.
Тема семинара 2 день: «Готовим годовой отчет-2017. Важные изменения с 2018 г.»
Лектор выступает лично в Иркутске: Шаркаева Ольга Анатольевна
Тезисы выступления:
1. История становления отношений «налогоплательщик-государство» в России.
Постановление ВАС № 53 от 12.10.2006 г. Постановление ВАС № 25 от 23,06.2015 г. Введение новой статьи части I НК РФ – что теперь необходимо учитывать.
2. Деловая цель как критерий действительности сделки.
Необоснованная налоговая выгода: исключаем риски. Способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмотрительности – новые критерии контролеров. Понятие взаимозависимости контрагентов с точки зрения налогообложения. На что теперь обратят внимание контролеры с учетом позиции Верховного суда РФ в 2017 г.
3. Налог на прибыль организаций.
Экономическая обоснованность и документальное подтверждение расходов. Статья 252 НК РФ – проблемы практического применения в 2017 г. Требования к документальному оформлению расходов в целях налога на прибыль.
Дебиторская задолженность: сомнительная и безнадежная. Как избежать ошибок в классификации. Создание резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете.
Порядок признания убытков.
Что необходимо учесть при формировании учетной политики.
Последние разъяснения Минфина России и ФНС России по сложным вопросам исчисления налога на прибыль организаций
4. НДС:
Порядок принятия к вычету и восстановление НДС по предоплатам: учет у поставщика и покупателя;
Период предъявления НДС к вычету в различных ситуациях.
Практика применения счетов-фактур: расширен перечень случаев, когда организация обязана выставить счет-фактуру, вести книгу покупок и книгу продаж; дополнен перечень обязательных реквизитов счета-фактуры.
Корректировочный счет-фактура: когда и при каких условиях выставляется. В чем разница между «корректировкой» и «исправлением».
Вычеты: применение вычетов в отдельных ситуациях (командировочные расходы, приобретение и ликвидация основных средств и др.)
Ведение раздельного учета «входного» НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых НДС операций. Применение правила 5%.
Сложные вопросы формирования налоговой базы с учетом разъяснений налоговых органов и арбитражной практики.
5. Задаток, обеспечительный платеж, независимая гарантия: сходства и различия, налоговые последствия. Как не переплатить налоги?
6. Штрафные санкции, скидки, премии. Как влияют условия заключенных договоров на налоговые последствия (НДС, налог на прибыль организаций)?
7. Сделки с недвижимым имуществом. Особенности налогообложения у продавца и покупателя:
8. НДФЛ.
Что необходимо проконтролировать? Предоставленные вычеты, выплаты при увольнении – учитываем позицию уполномоченных органов. Налогообложение отдельных выплат. Вопросы формирования формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в свете разъяснений контролирующих органов.
А также будут дополнены иные изменения законодательства, актуальные на момент проведения семинара.
На семинарах у вас будет возможность:
• прослушать важную и полезную информацию,
• узнать все последние изменения законодательства и судебной практики,
• задать интересующие вопросы лектору,
• получить пакет участника и раздаточные материалы по теме;
• получить практические советы,
• пообщаться с коллегами,
• получить именное свидетельство участника.
Для регистрации на семинары – переход на сайт организатор - http://garant-cps.ru/